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  • 《广西社会科学》杂志编辑部2020年度部门决算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2021-09-09
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    第一部分:《广西社会科学》杂志编辑部概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:《广西社会科学》杂志编辑部2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:《广西社会科学》杂志编辑部2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

     


     

    第一部分:《广西社会科学》杂志编辑部概况

    一、 主要职能

    《广西社会科学》杂志编辑部是自治区社科联下属的二级预算单位,为财政全额拨款的公益二类事业单位(正处级单位)。主要职能是出版发行。2020年,杂志编辑部除承担《广西社会科学》杂志的编辑出版工作外,还承担广西社科联网站、《广西社科联通讯》、广西社科联马克思主义理论研究和建设工程基地等的编辑、出版、发行、管理工作。

    二、部门决算单位构成

    《广西社会科学》杂志编辑部为自治区社科联下属的财政全额拨款的公益二类事业单位,决算单位数为1个。

    第二部分:《广西社会科学》杂志编辑部2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    以上报表详见附件(《广西社会科学》杂志编辑部2020年度部门决算公开附表)

    第三部分:《广西社会科学》杂志编辑部2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)我编辑部2020年度总收入186.66万元,其中本年收入250.9万元, 较2019年度决算数减少1.61万元,下降0.64%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入229.41万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2.29万元,增长1.01%,主要原因是由于办公场地不足,编辑部需要搬迁至大地华城,2020年需要对办公室进行装修,经费需增加。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少2万元,下降100%,主要原因是2020年无开展业务活动取得的收入。

    3.经营收入21.49万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少1.9万元,下降8.11%,主要原因是经营收入减少。

    4.上年结转和结余-64.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少4.56万元,下降7.64%,主要原因是2019年自有收入减少,收支不相抵,经营亏损。之所以有上年结转结余数且为负数,是因为上年结转结余主要为经营结余,而按照制度相关规定,年末经营结余科目为借方余额(即经营亏损),不予结转。

    (二)我编辑部2020年度总支出186.66万元,其中本年支出249.36万元, 较2019年度决算数减少6.67万元,下降2.61%。支出具体情况如下:

    1.科学技术支出(类)193.44万元,主要用于社会科学事业发展的各项支出。较2019年度决算数减少0.33万元,下降0.17%,主要原因是2020年人员减少,主要为人员经费支出减少。

    2.文化旅游体育与传媒支出(类)51.55万元,主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2019年度决算数减少5.97万元,下降10.38%,主要原因是广西社科联马克思主义理论研究和建设工程基地专项经费支出减少。

    3.社会保障和就业支出(类)2.21万元,主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。较2019年度决算数减少0.41万元,下降15.66%,主要原因是从2019年5月开始在编人员养老保险单位缴部分比例由原来的20%调整为16%,因此支出减少。

    4.卫生健康支出(类)0.79万元,主要用于医疗保险的支出。较2019年度决算数增加0.01万元,增长1.28%,主要原因是调整社保缴纳基数,正常增长。

    5.住房保障支出(类)1.36万元,主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。较2019年度决算数增加0.03万元,增长2.26%,主要原因是调整公积金缴纳基数,正常增长。

    6.年末结转和结余-62.70万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.5万元,增长0.79%,主要原因是2020年人员减少,自有收入支出减少,经营结余增加。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    我编辑部2020年度一般公共预算财政拨款支出229.41万元,较2019年度决算数增加3.34万元,增长1.48%。其中:基本支出18.8万元,项目支出210.61万元。

    我编辑部2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.77万元,支出决算为229.41万元,完成年初预算的92.22%。

    (一)科学技术支出(类)年初预算为179.41万元,支出决算为173.5万元,完成年初预算的96.71%。较年初预算数减少5.91万元,下降3.29%,主要原因是受疫情影响,会议费、培训费支出减少;公车准备报废,公务用车运行维护费支出减少;要用于社会科学研究机构支出(项)173.5万元。

    (二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为65万元,支出决算为51.55万元,完成年初预算的79.31%。较年初预算数减少13.45万元,下降20.69%,主要原因是广西社科联马克思主义理论研究和建设工程基地专项经费支出减少。主要用于宣传文化发展专项支出51.55万元。

    (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为2.21万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休支出(项)0.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.81万元。

    (四)卫生健康支出(类)年初预算为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%主要用于事业单位医疗(项)0.79万元。

    (五)住房保障支出(类)年初预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出(项)1.36万元。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18.8万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出15.34万元,完成年初预算的99.68%。较年初预算数减少0.05万元,下降0.32%,主要原因是无需缴纳在编人员生育保险缴费,进行了预算调整。

    (二)商品和服务支出2.61万元,完成年初预算的45.55%。较年初预算数减少3.12万元,下降54.45%,主要原因是受疫情影响,会议费、培训费支出减少;公车准备报废,公务用车运行维护费支出减少。

    (三)对个人和家庭的补助0.85万元,完成年初预算的100%。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    我编辑部2020年度政府性基金支出0万元,与上年支出一致。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    我编辑部2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    我编辑部2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    我编辑部2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.58万元,完成年初预算的16.55%。较2019年支出决算数减少0.94万元,下降61.71%,主要原因是公车准备报废,公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.58万元,公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算一致,与上年支出决算一致。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,与年初预算一致,与上年支出决算一致。

    公务用车运行支出0.58万元,完成年初预算的16.65%,比上年减少0.94万元,原因是公车准备报废,支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,编辑部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.58万元,平均每辆0.58万元。

    (三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年支出决算一致。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    七、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    我编辑部无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    我编辑部2020年度政府采购支出总额29.9万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.5万元。授予中小企业合同金额29.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  29.5万元,占政府采购支出总额的98.66%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日,我编辑部共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    我编辑部未开展预算绩效管理工作。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件《广西社会科学》杂志编辑部2020年度部门决算公开附表.xls

     

    《广西社会科学》杂志编辑部

    2021年9月9日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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