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  • 广西壮族自治区社会科学界联合会机关服务中心2020年度部门决算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2021-08-23
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    第一部分:自治区社科联机关服务中心概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:自治区社科联机关服务中心2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:自治区社科联机关服务中心2020年度部门决算情况说明

    一、2020 年度收入支出决算总体情况。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

     

     

     

        第一部分:自治区社科联机关服务中心概况

    一、主要职能

    自治区社科联机关服务中心成立于2002年,是隶属于广西壮族自治区社会科学界联合会正处级事业单位,主要服务机关后勤、离退休人员。

    二、部门决算单位构成

    自治区社科联机关服务中心为自治区社科联下属的全额拨款事业单位,决算单位数为1个。

    第二部分:自治区社科联机关服务中心 2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    以上报表详见附件(自治区社科联机关服务中心2020年度部门决算公开附件)


    第三部分:自治区社科联机关服务中心2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)机关服务中心2020年度总收入 177.71万元,其中本年收入177.71万元, 较2019年度决算数增加9.74万元,增长5.8%。收入具体情况如下。

    一般公共预算财政拨款收入177.71万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加9.74万元,增长5.8%,主要原因是区社科联办公地址搬迁,办公面积增加导致物业管理费增加。

    (二)机关服务中心2020年度总支出177.71万元,其中本年支出177.71万元, 较2019年度决算数增加25.29万元,增长16.59%支出具体情况如下:

    1.科学技术支出(类)158.88万元,较2019年度决算数增加24.20万元,增长17.97%,主要原因是区社科联办公地址搬迁,办公面积增加导致物业管理费增加。

    2.社会保障和就业支出(类)10.85万元,较2019年度决算数增加0.33万元,增长3.14%,主要原因是工资薪金增加造成社会保障和就业支出增长。

    3.卫生健康支出(类)2.55万元,较2019年度决算数增加0.32万元,增长14.35%,主要原因是工资薪金增加造成卫生健康支出增长。

    4.住房保障支出(类)5.43万元,较2019年度决算数增加0.45万元,增长9%,主要原因是工资薪金增加造成住房保障支出增长。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2020 年度一般公共预算财政拨款支出177.71万元,较2019年度决算数增加25.29万元,增长16.59% 其中:基本支出72.49万元,项目支出105.22万元。

    2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.49万元,支出决算为177.71万元,完成年初预算的90%。

    (一)科学技术支出(类)年初预算为179.03万元,支出决算为158.88万元,完成年初预算的88.74%。主要用于社会科学研究机构支出(项)158.88万元。

    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为10.86万元,出决算为10.85万元,完成年初预算的99.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.23万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.62万元。

    (三)卫生健康支出(类)年初预算为3.17万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的80.44%。主要用于事业单位医疗支出(项)2.55万元。

    (四)住房保障支出(类)年初预算为5.43万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出(项)5.43万元。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.49万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出64.96万元,完成年初预算的99.21 %。较年初预算减少0.52万元,下降0.79%,主要原因城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出减少。

    (二)商品和服务支出7.16万元,完成年初预算的52.45%,较年初预算减少6.5万元,下降47.55%,主要原因办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出减少。

    (三)对个人和家庭的补助0.37万元,完成年初预算的16.37%,较年初预算减少1.89万元,下降83.63%,主要原因其他对个人和家庭补助支出减少。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    2020年政府性基金支出0万元,与上年支出一致。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    2020年政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    2020年度国有资本经营预算支出0万元,与上年支出一致。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年未使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与年初预算一致,与上年决算一致。

    (二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:

    公务用车购置支出0元,购置了0辆公务用车,与年初预算一致,与上年决算一致。

    公务用车运行支出0万元。完成年初预算的0%,与上年决算一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,报废1辆公务用车,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

    (三)公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%,与上年决算一致。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    七、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本单位无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    本单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    本单位未开展预算绩效管理工作。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    自治区机关服务中心2020年部门决算公开附件.xls

     

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