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  • 《广西社会科学》杂志编辑部2021年单位预算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2021-02-24
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    第一部分:《广西社会科学》杂志编辑部概况

     一、主要职能

    二、机构设置和人员构成情况

    第二部分:《广西社会科学》杂志编辑部2021年单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况说明

    二、单位收入总体情况说明

    三、单位支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    第三部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    二、支出类名词解释

    第四部分:《广西社会科学》杂志编辑部2021年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表

    二、单位收入总体情况表

    三、单位支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

     

     

     

    第一部分:《广西社会科学》杂志编辑部概况

     

    一、主要职能

    《广西社会科学》杂志编辑部是自治区社科联下属的二级预算单位,为财政全额拨款的公益二类事业单位(正处级单位),主要职能是出版发行《广西社会科学》杂志。

    二、机构设置和人员构成情况

    2021年,我编辑部有内设机构2个,分别为编辑室、办公室。编辑室主要负责杂志的出版发行工作,办公室主要负责日常行政工作。我编辑部共有在编人员3人,聘用人员10人,退休人员1人。

     

    第二部分:《广西社会科学》杂志编辑部2021年单位预算情况说明

     

    一、 单位收支总体情况说明

    2021年收入总预算236.92万元,同比减少35.55万元,同比下降13.05%。主要是根据有关文件精神,我编辑部2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    2021年支出总预算236.92万元,同比减少35.55万元,同比下降13.05%。主要是根据有关文件精神,我编辑部2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    二、单位收入总体情况说明

    2021年收入总预算236.92万元,同比减少35.55万元,同比下降13.05%。主要原因如下:

    一般公共财政预算拨款214.23万元,占收入总预算90.42%,同比减少34.54万元,同比下降13.88%。主要是根据有关文件精神,我编辑部2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金22.69万元,占收入总预算9.58%,同比减少1.01万元,同比减少4.26%。其中:经营收入22.69万元,同比减少1.01万元,同比减少4.26%。主要是我编辑部经营收入减少。

    三、单位支出总体情况说明

    2021年支出总预算236.92万元,基本支出33.12万元,占支出总预算的13.98%,同比增加8.15万元,同比增长32.64%;项目支出203.8万元,占支出总预算的86.02%,同比减少43.7万元,同比下降17.66%。主要原因如下:

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

    科学技术支出科目179.64万元,占支出总预算75.82%,同比减少22.49万元,下降11.13%。主要是根据有关文件精神,我编辑部2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    文化旅游体育与传媒支出科目50万元,占支出总预算21.10%,同比减少15万元,下降23.08%。主要是我编辑部预算项目中减少了马工程基地经费预算项目15万元。

    社会保障和就业支出科目4.24万元,占支出总预算1.79%,同比增加1.05万元,增长32.92%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    卫生健康支出科目1.16万元,占支出总预算0.49%,同比增加0.37万元,增长46.84%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    住房保障支出科目1.88万元,占支出总预算0.79%,同比增加0.52万元,增长38.24%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

    基本支出预算33.12万元,占支出总预算13.98%,同比增加8.15万元,增长32.64%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    工资福利支出预算23.21万元,占基本支出预算70.08%,同比增加6.49万元,增长38.82%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    商品和服务支出预算7.93万元,占基本支出预算23.94%,同比增加1.4万元,增长21.44%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    对个人和家庭的补助支出预算1.98万元,占基本支出预算5.98%,同比增加0.26万元,增长15.12%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    2.项目支出预算。

    项目支出203.8万元,占支出总预算的86.02%,同比减少43.7万元,同比下降17.66%。主要是根据有关文件精神,我编辑部2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2021年财政拨款收入214.23万元,同比减少34.54万元,同比下降13.88%。主要是根据有关文件精神,我编辑部2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    2021年度财政拨款支出214.23万元,同比减少34.54万元,同比下降13.88%。其中:基本支出29.13万元,项目支出185.1万元。主要原因如下:

    科学技术支出科目158.28万元,占财政拨款支出总预算73.88%,同比减少21.13万元,下降11.78%。主要是根据有关文件精神,我编辑部2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    文化旅游体育与传媒支出科目50万元,占财政拨款支出总预算23.34%,同比减少15万元,下降23.08%。主要是我编辑部预算项目中减少了马工程基地经费预算项目15万元。

    社会保障和就业支出科目2.91万元,占财政拨款支出总预算1.36%,同比增加0.7万元,增长31.67%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    卫生健康支出科目1.16万元,占支出总预算0.54%,同比增加0.37万元,增长46.84%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    住房保障支出科目1.88万元,占支出总预算0.88%,同比增加0.52万元,增长38.24%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出214.23万元,同比减少34.54万元,同比下降13.88%。其中:基本支出29.13万元,项目支出185.1万元。主要原因如下:

    社会科学研究机构支出科目158.28万元,占一般公共预算支出73.88%,同比减少21.13万元,下降11.78%。主要是根据有关文件精神,我编辑部2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    宣传文化发展专项支出科目50万元,占一般公共预算支出23.34%,同比减少15万元,下降23.08%。主要是我编辑部预算项目中减少了马工程基地经费预算项目15万元。

    事业单位离退休支出科目0.4万元,占一般公共预算支出0.19%,与上年持平。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2.51万元,占一般公共预算支出1.17%,同比增加0.7万元,增长38.67%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    事业单位医疗支出科目1.16万元,占一般公共预算支出0.54%,同比增加0.37万元,增长46.84%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    住房公积金支出科目1.88万元,占一般公共预算支出0.88%,同比增加0.52万元,增长38.24%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年度一般公共预算基本支出29.13万元,占一般公共预算支出总额13.6%,同比增加7.16万元,增长32.59%。主要原因如下:

    工资福利支出预算21.34万元,占基本支出预算73.26%,同比增加5.95万元,增长38.66%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。其中:基本工资15.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.51万元,城镇职工基本医疗保险缴费1.16万元,其他社会保障缴费0.11万元,住房公积金1.88万元。

    商品和服务支出预算6.73万元,占基本支出预算23.10%,同比增加1万元,增长17.45%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。其中:办公费1万元,邮电费0.2万元,会议费0.25万元,培训费0.09万元,公务接待费0.03万元,劳务费0.8万元,工会经费0.31万元,福利费0.44万元,公务用车运行维护费3.49万元,其他商品和服务支出0.12万元。

    对个人和家庭的补助支出预算1.06万元,占基本支出预算3.64%,同比增加0.21万元,增长24.71%。主要是不同级别人员调整造成支出增加。其中:退休费0.28万元,其他对个人和家庭的补助支出0.78万元。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.52万元(全口径),比2019年预算3.51万元增加0.01万元,同比增长0.28%。主要原因:

    因公出国(境)费2021年无预算,与上年一致。

    公务接待费2021年预算0.03万元,同比增加0.01万元,增长50%。原因是人员调增,公务接待费定额增加。

    公务用车购置及运行维护费2021年预算3.49万元,与上年持平。其中,公务用车运行维护费2021年预算3.49万元,与上年持平。公务用车购置费2021年无预算,与上年一致。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我编辑部2021年无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

    2021年我编辑部相关运行经费60.28万元,占支出总预算25.44%,同比减少30.47万元,下降33.58%。主要是我编辑部预算项目中减少了马工程基地经费预算项目及广西社科联通讯、网络建设经费预算项目,无相应的印刷费,维修(护)费、差旅费减少,因此,该运行经费减少。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年政府采购预算29.5万元,其中货物类采购预算3.5万元,服务类采购预算26万元,均以政府集中采购形式采购。货物类的采购主要是日常办公所需的A4复印纸0.4万元,及搬迁办公室需要增加的会议桌、会议椅、书柜和文件柜共3.1万元。服务类的采购主要是杂志的印刷费25万元及办公场地所需的物业管理费1万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    2020年底资产总数51.19万元。其中:房屋及建筑物0万元,占资产比重0%;通用设备47.58万元,占资产比重92.95%;专用设备0万元,占资产比重0%;家具、用具、装备及动植物3.61万元,占资产比重7.05%;无形资产0万元,占资产比重0%;图书、档案0万元,占资产比重0%。2021年拟新增资产3.1万元。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年我编辑部无200万元及以上项目,因此,无年度绩效管理项目。

     

    第三部分:名词解释

     

    一、收入类名词解释

    (一)一般公共预算拨款

     一般公共预算拨款:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    二、支出类名词解释

    (一)功能支出类名词解释

    1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    2.财政事务:反映财政事务方面的支出。

    3.信息化建设:反映政府部门用于信息化建设方面的支出。

    4.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

    5.社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

    6.社会科学研究机构:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

    7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    8.其他文化旅游体育与传媒支出:反映除(广播、电视、电影、版权管理等)上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

    9.宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

    10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    11.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    12.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    13.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    14.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    15.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    16.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

    17.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

    18.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    19.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    20.住房改革支出:反映除(保险性安居工程支出、廉租住房、棚户区改造等)上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

    21.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)其他支出类名词解释

    1. 事业单位相关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    ⒌其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

     

    第四部分:《广西社会科学》杂志编辑部2021年单位预算报表

     

    (详见8张附表)

    附件:《广西社会科学》杂志编辑部2021年预算公开报表.xlsx

     

     

     

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