当前位置:首页 > 通知公告 > 部门预算与决算公开 > 正文
  • 广西壮族自治区社会科学界联合会2018年度部门决算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2019-08-28
    【字体: 】 分享到:
  • 目    录

     

    第一部分:自治区社科联概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:自治区社科联2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

    决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:自治区社科联2018年度部门决算情况说明

    一、2018 年度收入支出决算总体情况

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、2018 年度政府性基金支出决算情况

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    六、其他重要事项情况说明

    第四部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    二、净资产类名词解释

    三、支出类名词解释

     

    第一部分:自治区社科联概况

    一、主要职能

    1.领导、组织、管理、协调本会业务主管的自治区级社会科学学术团体的工作;指导、协调自治区设区市、高等院校、大中型企业社科联及本会其他团体会员的工作;领导、管理自治区各级民办社会科学研究机构的工作;审批新建本会业务主管的社会科学学术团体,审批新建民办社会科学研究机构。

    2.组织开展和指导社会科学学术研究活动。

    3.组织开展和指导社会科学宣传普及和咨询服务工作。

    4.组织协调社会科学成果的出版、宣传和推广,促进社会科学研究成果的转化与应用。

    5.主管、主办《广西社会科学》、《改革与战略》杂志。

    6.受自治区人民政府委托,组织实施广西社会科学优秀成果奖评选活动。

    7.组织实施广西社会科学优秀专家评选活动,奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。

    8.促进社会科学各学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间以及本会与自治区内其他人民团体之间的联系和协作;加强与自治区外社科联、学术团体以及境外学术团体的交流与合作。

    9.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,积极反映社会科学工作者的建议和要求,维护本会所代表的社会科学学术团体、民办社会科学研究机构和社会科学工作者的合法权益,发挥本会作为党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带作用。

    10.组织、推动社会科学工作者为广西的社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设献计献策;积极参与广西社会科学发展规划的制定,组织对重大社会科学课题的联合攻关。

    11.发展、壮大社会科学研究队伍,发现和培养社会科学优秀人才。

    12.兴办社会科学事业,推动社会科学学术团体和民办社会科学研究机构可持续发展。

    13.承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他工作任务。

    二、部门决算单位构成

    1.png

    第二部分:自治区社科联2018年度部门决算报表

    《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    (表格详见附件)


    第三部分:自治区社科联2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2018年度总收入2,919.99万元,其中本年收入2,880.05万元, 较2017年度决算数增加483.91万元,增长20%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入2,716.88万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加631.63万元,增长30%,主要原因是人员经费收入增加。

    2.事业收入100万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加100万元,增长100%,主要原因是自治区党委宣传部年安排我会所属事业单位两刊编辑部办刊补助经费100万元。

    3.经营收入63.17万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少179.60万元,下降74%,主要原因是我会所属事业单位两刊编辑部取消收取栏目协办费和版面费

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少2万元,下降100%,主要原因是无其他收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少53.70万元,下降100%,主要原因是无事业基金弥补收支差额。

    6.上年结转和结余39.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少12.43万元,下降24%,主要原因是2017年结转结余科目中外单位转入的课题费支出增加,导致2018年上年结转结余减少。

    (二)本部门2018年度总支出2,919.99万元,其中本年支出2,709.32 万元。较2017年度决算数增加483.91万元,增长20%。支出具体情况如下:

    1.科学技术支出(类)2,393.75万元,主要用于社会科学事业发展的各项支出。较2017年度决算数增加179.85万元,增长8%,主要原因是人员经费支出增加。

    2.文化体育与传媒支出(类)96.86万元,主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2017年度决算数增加83.10万元,增长603%,主要原因一是广西社科联马克思主义理论研究和建设工程基地专项经费支出,二是自治区党委宣传部年中追加我会所属事业单位两刊编辑部办刊补助经费支出。

    3.社会保障和就业支出(类)129.37万元,主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。较2017年度决算数增加36.54万元,增长39%,主要原因是从2018年起开始缴纳机关事业单位职业年金。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)34.70万元,主要用于医疗保险的支出。较2017年度决算数增加8.03万元,增长30%,主要原因是人员经费增加导致医疗保险费用增加。

    5.住房保障支出(类)54.63万元,主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。较2017年度决算数增加5.64万元,增长12%,主要原因是人员经费增加导致住房公积金费用增加。

    6.结余分配15.13万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加15.13万元,增长100%,主要原因是我会我属事业单位两刊编辑部按规定提取的事业基金转入结余分配。

    7.年末结转和结余195.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加155.62万元,增长390%,主要原因是根据工作开展情况结转结余资金。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    我会2018 年度一般公共预算支出2510.62万元,较2017年度决算数增加425.21万元,增长20%。其中:基本支出790.08万元,项目支出1720.54万元。

    我会2018 年度一般公共预算支出年初预算2,556.05万元,支出决算为2,510.62万元,完成年初预算的98%。

    (一)科学技术支出(类)年初预算为2,339.81 万元,支出决算为2,282.12万元,完成年初预算的98%。主要用于社会科学事业发展的各项支出。较年初预算数减少57.69万元,下降2%,主要原因是机关运行经费、会议经费、培训经费、评审劳务费、学会工作经费的减少。

    (二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为15.00 万元,支出决算为9.80万元,完成年初预算的65%。主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较年初预算数减少5.2万元,下降35%,主要原因是文化体育与传媒支出减少。

    (三)社会保障和就业支出(类)年初预算为115.18 万元,支出决算为129.37万元,完成年初预算的112%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。较年初预算数增加14.19万元,增长12%,主要原因是人员经费支出增加导致社保费用相应增加。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为34.42 万元,支出决算为34.70万元,完成年初预算的101%。主要用于医疗保险的支出。较年初预算数增加0.28万元,增长0.81%,主要原因是人员经费支出增加导致医疗保险费用相应增加。

    (五)住房保障支出(类)年初预算为51.64 万元,支出决算为54.63万元,完成年初预算的106%。主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。较年初预算数增加2.99万元,增长6%,主要原因是人员经费支出增加导致住房公积金费用相应增加。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出790.09万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出607.58万元,完成年初预算的111%。

    较年初预算数增加58.45万元,增长11%,主要原因是工资性支出的增加。较2017年支出决算数增加169.81万元,增长39%,主要原因人员经费支出增加。

    (二)商品和服务支出140.38万元,完成年初预算的83%。较年初预算数减少28.96万元,下降17%,主要原因是公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费支出的减少。较2017年支出决算数减少0.56万元,下降0.4%,主要原因是水电、维修费支出减少。

    (三)对个人和家庭的补助42.13万元,完成年初预算的90%。较年初预算数减少4.45万元,下降10%,主要原因是其他对个人家庭补助支出的减少。较2017年支出决算数减少43.6万元,下降51%,主要原因是2017年住房公积金在对个人和家庭的补助支出中反映,2018年住房公积金调整至工资福利支出中反映。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    我会2018年度政府性基金支出0万元,与上年支出一致。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    我会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.72万元;公务用车购置及运行费支出决算6.95万元;公务接待费支出决算1.24万元。

    “三公”经费支出支出决算数17.91万元,较年初预算减少24.46万元,下降58%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少;较2017年支出决算数增加3.59万元,增长25%,主要原因是因公出国(境)费支出增加。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出9.72万元。全年使用财政拨款安排自治区社科联出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计4人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费和其他费用。较年初预算减少7.28万元,下降43%,主要原因是原计划组团3次,实际组团2次;较2017年支出决算数增加2.40万元,增长33%,主要原因是2017年参团人数累计3人,2018年参团人数累计4人。

    (二)公务用车购置及运行费支出6.95万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,与年初预算一致,与2017年支出决算一致。

    公务用车运行支出6.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,自治区社科联及四个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出6.95万元,平均每辆1.16万元。较年初预算减少13.26万元,下降66%,主要原因是我会所属事业单位有2辆公车由于车辆故障,长期未能正常使用;较2017年支出决算数增加0.44万元,增长7%,主要原因是公务用车费用的增加。

    (三)公务接待费支出1.24万元,国内公务接待批次13次,人次92人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    较年初预算减少3.92万元,下降76%。主要原因是按照工作实际,接待费用减少;较2017年支出决算数增加0.75万元,增长153%,主要原因是2017年接待次数5次,接待人数50人。2018年接待次数13次,接待人数92人。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2018年度机关运行经费支出106.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少14.4万元,降低11%。主要原因是办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公车运行维护费支出的减少。比2017年减少7.21万元,降低6%,主要原因是办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、其他商品服务支出的减少。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年政府采购支出总额499.57万元,其中:政府采购货物支出115.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出384.04万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额467.37万元,占政府采购支出总额的94%,其中:授予小微企业合同金额368.12万元,占政府采购支出总额的74%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,我会共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是所属事业单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    本部门未开展预算绩效管理工作。 


    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件自治区社科联2018年度部门决算公开附表.xls



  • 打印本页 关闭窗口
  • 上一篇:广西壮族自治区社会科学界联合会2019年部门预算
    下一篇:最后一页

警警
版权所有 广西壮族自治区社会科学界联合会
地址:广西南宁市金湖路53号 | 电话:0771-5868841 5880533(传真)
邮编:530022 | E-mail:gxsklxx@163.com | 桂ICP备18009969号 | 公安机关备案公安机关备案号:45010302000956
察察
  • 广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案